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职位描述
主要职责: 1、负责制定并完善内部审计规定和流程,对集团内部控制制度实施的健全性、合理性及有效性进行审计监督,并提出合理化建议。 2、负责制定集团年度审计计划,对公司经营活动、内部控制等方面进行全面审计。 3、根据年度审计计划开展审计项目,包括专项审计、常规审计、舞弊审计等。 4、与各部门合作,推动审计改进,提高公司的运营效率。 5、对企业经营活动中存在的潜在问题和风险提出改进意见,并定期向董事会汇报。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财务等相关专业。 2、3年以上主办会计及2年以上审计管理经验。 3、中级会计师证书。 4、能适应定期出差。
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